Devolução para Fornecedor via Entrada

1. Acesse o Menu de Entrada

  • No sistema, vá até o menu “Entrada”.

2. Localize a Nota Fiscal

  • Na lista de entradas, encontre a nota fiscal referente à compra que será devolvida.
  • Clique com o botão direito do mouse sobre essa nota.
  • Selecione a opção “Gerar Devolução”.

3. Tela de Pedidos

  • O sistema abrirá automaticamente a tela de Pedidos, com os dados da nota selecionada.

4. Defina a Natureza da Operação

  • No campo Natureza, selecione a opção “Devolução”.

5. Ajustes nos Produtos

  • Caso deseje devolver quantidades diferentes da original:
    • Selecione o produto desejado.
    • Clique em “Alterar”.

Faça os ajustes necessários (quantidade, valor, etc.).

Para remover um produto da devolução:

  • Selecione o item.
  • Clique em “Excluir”.

6. Verifique o CFOP da Devolução

  • O sistema irá sugerir automaticamente o CFOP de devolução com base na nota de compra.
  •  Importante: Sempre confirme com o fornecedor qual CFOP deve ser utilizado na devolução, pois pode variar conforme a operação.

7. Informe a Chave da Nota de Compra

  • Vá até a guia “Outras Informações”.
  • No campo Chave Devolução/Complementar, verifique se a chave da nota fiscal de compra está preenchida.
    • Caso não esteja, informe manualmente a chave correta.

8. Salve o Lançamento

  • Após revisar todas as informações, clique em “Salvar”.

9. Simule  

  • Recomendamos que você simule a Nota Fiscal de Devolução e encaminhe ao fornecedor para validação.
  • Envie a Nota de Devolução

Estando tudo correto, transmita a nota fiscal.